大华所因三只松鼠年报审计问题被警示,已连续6年提供服务
泰山财经记者 李迪
11月25日,安徽证监局公布了对大华会计师事务所(简称“大华所”)以及郝丽江、李东辉采取出具警示函措施的决定,其中涉及对三只松鼠2023年年报的多个审计项目,包括内控程序、应收账款回款、预付账款、存货、推广费用等。泰山财经记者注意到,大华所自2019年上市以来开始服务三只松鼠,今年3月,三只松鼠公告称拟续聘大华所为公司 2024 年度审计机构。
公告显示,安徽证监局发现大华会计师事务所在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存五项问题。
内控方面,在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试。在了解内部控制-生产与仓储中,未见执行穿行测试。
此外,在期后回款、预付账款、存货及推广费用的审计程序上均执行不到位。具体来看,在执行母公司主要客户期后回款核查时,大华所未对部分主要客户的期后回款额超过期末应收款余额情况执行进一步的审计程序。
在预付账款审计程序中,未见对进口供应商基本信息及期后收货情况检查底稿。存货函证中存在部分未回函或回函不符,未见相关替代程序底稿。存货监盘报告中显示存在替代检查存货,但未见相关底稿。底稿中亦未见重要供应商(提供推广服务)的费用确认单等结算单据。
对此,安徽证监局决定对大华所、三只松鼠2023年年报审计项目签字会计师郝丽江及李东辉采取出具警示函的行政监管措施。
年报显示,三只松鼠2023年营收跌幅收窄,净利润止跌回升。公司实现营收71.15亿元,同比下降2.45%;净利润2.2亿元,同比增长69.85%。今年前三季度,三只松鼠实现营业收入71.69亿元,同比增长56.46%,净利润达到3.41亿元,同比增长101.15%。
三只松鼠于2019年上市,上市以来一直采用大华所的审计服务,今年3月25日,公司公告称,拟续聘大华所为公司 2024 年度审计机构。
大华会计师事务所创立于1985年,在中国拥有8000余名员工,其中注册会计师1500余名。
这并不是大华首次被监管处罚。就在今年5月。大华会计师事务所因金通灵(300091)2017年至2022年年报审计未勤勉尽责、存在虚假记载,被江苏证监局宣布罚没4132万元并暂停从事证券服务业务6个月。此前,大华会计师事务所还因长园集团、獐子岛等年度审计报告存在虚假记载,遭到监管处罚。
同时,自5月以来,博思软件、海欣食品、*ST慧辰、甘李药业、国新能源、ST洲际、中原内配、嘉和美康、力量钻石、远东传动、致远新能、金明精机、松炀资源、台基股份、坤彩科技、光韵达、辉隆股份等十余家上市公司公告撤回续聘大华所的议案。